lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010133 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010133
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 320.000,00
Fornecedor: BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ do fornecedor: 03.367.057/0001-11
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 1807.01/2023SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS
Orgão: 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.095 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO 2024.01.02/009

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
01/04/2024 15451 2024 6.025,78
27/02/2024 15234 2024 4.390,16
11/03/2024 15328 2024 615,66
11/03/2024 15324 2024 4.041,56
20/03/2024 15363 2024 749,79
20/03/2024 15360 2024 4.486,70
21/03/2024 15390 2024 5.589,14
21/03/2024 15393 2024 734,04
01/04/2024 15453 2024 400,95
01/04/2024 15452 2024 686,85
02/02/2024 15083 2024 6.213,74
16/04/2024 15530 2024 12.701,24
16/04/2024 15536 2024 1.840,65
16/04/2024 15521 2024 534,92
02/05/2024 15604 2024 12.103,23
07/05/2024 15625 2024 831,55
08/05/2024 15642 2024 1.505,50
13/05/2024 15672 2024 503,98
13/05/2024 15682 2024 3.047,32
13/05/2024 15685 2024 700,37
26/02/2024 15221 2024 499,29
08/02/2024 15140 2024 6.171,10
08/02/2024 15139 2024 730,01
08/02/2024 15121 2024 1.547,97
10/01/2024 14914 2024 781,06
10/01/2024 14913 2024 4.108,25
11/01/2024 14926 2024 1.480,70
16/02/2024 15180 2024 3.549,08
16/02/2024 15178 2024 1.016,00
16/02/2024 15184 2024 594,01
01/02/2024 15081 2024 758,26
17/01/2024 14965 2024 2.912,02
18/01/2024 14980 2024 8.080,12
18/01/2024 14982 2024 1.308,40
25/01/2024 15018 2024 5.040,57
25/01/2024 15025 2024 955,15
25/01/2024 15011 2024 1.303,84
01/02/2024 15070 2024 982,50
29/02/2024 15256 2024 566,07
29/02/2024 15250 2024 5.013,45
Quantidade: 40 Valor total: 115.100,98

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
05/04/2024 05040046 2024 6.025,78
08/03/2024 08030029 2024 4.390,16
08/03/2024 08030030 2024 6.213,74
15/03/2024 15030040 2024 4.041,56
15/03/2024 15030047 2024 566,07
21/03/2024 21030033 2024 615,66
21/03/2024 21030041 2024 4.486,70
21/03/2024 21030043 2024 749,79
28/03/2024 28030008 2024 734,04
08/03/2024 08030027 2024 499,29
05/04/2024 05040051 2024 5.589,14
12/04/2024 12040075 2024 686,85
12/04/2024 12040079 2024 400,95
19/04/2024 19040046 2024 534,92
29/04/2024 29040043 2024 12.701,24
03/05/2024 03050016 2024 12.103,23
03/05/2024 03050017 2024 1.840,65
10/05/2024 10050036 2024 831,55
25/01/2024 25010025 2024 8.080,12
18/01/2024 18010130 2024 1.480,70
18/01/2024 18010131 2024 4.108,25
16/02/2024 16020047 2024 730,01
16/02/2024 16020049 2024 1.547,97
16/02/2024 16020053 2024 758,26
16/02/2024 16020054 2024 6.171,10
23/02/2024 23020009 2024 594,01
25/01/2024 25010024 2024 2.912,02
18/01/2024 18010124 2024 781,06
25/01/2024 25010026 2024 1.308,40
01/02/2024 01020017 2024 5.040,57
01/02/2024 01020018 2024 955,15
01/02/2024 01020019 2024 1.303,84
08/02/2024 08020044 2024 982,50
22/02/2024 22020010 2024 3.549,08
01/03/2024 01030004 2024 5.013,45
01/03/2024 01030006 2024 1.016,00
Quantidade: 36 Valor total: 109.343,81
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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