Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/11/2025 |
EMPENHO: 23100008
00.394.460/0145-25
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) - COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N. 02.01.0103/E
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610,21 |
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| 21/11/2025 |
EMPENHO: 02010013
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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17,50 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 02010013
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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16,90 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 23100008
00.394.460/0145-25
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) - COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N. 02.01.0103/E
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7.606,99 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 02010013
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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14,80 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 16100005
059.XXX.XXX-05
SILVILANE CRISTINA DE MORAIS FONTENELE
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE UMA (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 25.10.16.0002 PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025 TENDO O OBJETIVO [...]
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75,00 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 10100004
019.XXX.XXX-19
ANA REGINA DA COSTA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE UMA (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 25.10.10.0003 PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2025 TENDO O OBJETIVO [...]
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75,00 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 13100009
057.XXX.XXX-95
RAYANE THISSIA DO NASCIMENTO
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DUAS (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 25.10.13.0006 PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2025 TENDO O [...]
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160,00 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 23100007
292.XXX.XXX-16
DANIELE MARIA RODRIGUES DA SILVA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 25.10.23.0001 PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE ITAPIPOCA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2025, COM O OBJETIVO DE ACOM [...]
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50,00 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 16100004
019.XXX.XXX-19
ANA REGINA DA COSTA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE UMA (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 25.10.16.0001 PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025 TENDO O OBJETIVO [...]
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75,00 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 13100006
292.XXX.XXX-16
DANIELE MARIA RODRIGUES DA SILVA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 25.10.13.0005 PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE ITAPIPOCA NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2025, COM O OBJETIVO DE ACOM [...]
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50,00 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 13100004
286.XXX.XXX-10
MARIA VANUSIA DIAS
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10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL
CONCEDER À SENHORA MARIA VANÚSIA DIAS, 01 DIÁRIA CONFORME PORTARIA Nº 25.10.13.0001/2025, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NO 1º AGROSOBRAL - FEIRA DE PRODUTOS E SERVIÇOS DO AGRONEGÓCIO DA [...]
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100,00 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 13100005
819.XXX.XXX-72
JOCIANE MARIA FONTENELE
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10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL
CONCEDER À SENHORA JOCIANE MARIA FONTENELLE, 01 DIÁRIA CONFORME PORTARIA Nº 25.10.13.0004/2025, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NO 1º AGROSOBRAL - FEIRA DE PRODUTOS E SERVIÇOS DO AGRONEGÓ [...]
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80,00 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 07100006
543.XXX.XXX-15
RENATA MARIA DA COSTA SANTOS
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08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL, Á AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS RENATA MARIA DA COSTA SANTOS,ARBRITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA 25.10.07.0001/2025, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À [...]
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80,00 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 01070227
30.443.374/0001-42
ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS [...]
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92,68 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 01080186
30.443.374/0001-42
ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS [...]
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92,68 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 01080177
30.443.374/0001-42
ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA
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13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
AQUISIÇÃO DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPI [...]
|
185,36 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 01070224
30.443.374/0001-42
ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA
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13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
AQUISIÇÃO DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPI [...]
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185,36 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 03110009
04.681.823/0003-42
TRILHA VEICULOS LTDA
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13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 10.000 QUIÔMETROS EM AUTORIZADA DO VEÍCULO MITSUBISHI L200 TRITON PLACA: THN7J45 PERTENCENTE A F [...]
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1.538,60 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 01080180
30.443.374/0001-42
ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - ABRIGO DO MUNICÍ [...]
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370,72 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 01080181
30.443.374/0001-42
ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AC [...]
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370,72 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 01070221
30.443.374/0001-42
ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AC [...]
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278,04 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 01070220
30.443.374/0001-42
ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - ABRIGO DO MUNICÍ [...]
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278,04 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 23090002
26.816.054/0001-13
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE COFFEE BRAKER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 202406180001.
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6.795,00 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 01080191
30.443.374/0001-42
ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA
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10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL
AQUISIÇÃO DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESEN [...]
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92,68 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 01070232
30.443.374/0001-42
ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA
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10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL
AQUISIÇÃO DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESEN [...]
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185,36 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 08090008
26.816.054/0001-13
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES
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06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PRATO EXECUTIVO/MARMITEX, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME CONTRATO N°202407010016.
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2.160,00 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 30090003
11.044.272/0001-00
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CALVACANTE EPP
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06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME CONTRATO N°2025.01.02/021.
|
1.616,40 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 01070223
30.443.374/0001-42
ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA
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06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE - ADMINISTRATIVO, DO MUNICÍPIO [...]
|
278,04 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 25080004
10.973.526/0001-01
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE PNEUS. DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME CONTRATO N°2025.01.02/012. VEICULO D [...]
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1.436,00 |
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