Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 26030003
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, ATRAVÉS DO RECURSO DE PROGRAMA FEDERAL COM PROPOSTA Nº 63000695281202500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE TRAUMA [...]
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21050076 |
674,10 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 01040070
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, ATRAVÉS DO RECURSO DE PROGRAMA FEDERAL COM PROPOSTA Nº 63000675538202500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE TRAUMA [...]
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21050075 |
51.319,25 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 14040002
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, ATRAVÉS DO RECURSO DE PROGRAMA FEDERAL COM PROPOSTA Nº 63000675538202500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE TRAUMA [...]
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21050071 |
1.884,66 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 26030001
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, ATRAVÉS DO RECURSO DE PROGRAMA FEDERAL COM PROPOSTA Nº 63000695281202500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE TRAUMA [...]
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21050072 |
1.770,90 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 27030001
19.659.691/0001-68
PROMIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, ATRAVÉS DO RECURSO DE PROGRAMA FEDERAL COM PROPOSTA Nº 63000695281202500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE TRAUMA [...]
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21050068 |
10.326,40 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 14040004
19.659.691/0001-68
PROMIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, ATRAVÉS DO RECURSO DE PROGRAMA FEDERAL COM PROPOSTA Nº 63000661435202500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE TRAUMA [...]
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21050067 |
957,65 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 04050015
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, ATRAVÉS DO RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR COM PROPOSTA Nº 202591620023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE TRAUMATOL [...]
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21050037 |
8.637,15 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 04050015
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, ATRAVÉS DO RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR COM PROPOSTA Nº 202591620023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE TRAUMATOL [...]
|
21050036 |
36.425,60 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 04050015
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, ATRAVÉS DO RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR COM PROPOSTA Nº 202591620023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE TRAUMATOL [...]
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21050035 |
31.270,97 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 02010266
07.954.571/0001-04
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - PPI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
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21050135 |
27.578,00 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 01040178
***.265.313-**
LUCAS FONTELLES FONTINELES
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE CAMINHÃO PARA O RECOLHIMENTO DE MEDICAMENTOS NO ÂMBITO DA PROGAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA (PPI) NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 22/04/2026
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21050033 |
3.090,00 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 01040194
***.579.133-**
LUIZ MATHEUS CAMPOS DOS SANTO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PORTADORES DE DOENÇAS CRONICAS E AGUDAS PARA ATUALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO EM HOSPITA [...]
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21050032 |
2.060,00 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 01040222
***.867.223-**
JOSÉ RIBAMAR DE SOUSA FILHO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA APOIO UNIDADE BÁSICA DE ILHA DO RATO, DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE.
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21050031 |
1.650,00 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 04050049
***.803.103-**
BIANCA KELLY FERREIRA NASCIMENTO
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01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E OUVIDORIA
SERVIÇO DE CRIAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E IMPRESSÃO DE 3,5M² DE ADESIVO EM VINIL COM RECORTE ELETRONICO PARA TOMBAMENTO DE PATRIMONIO DE DIVERSAS LOCALIDADES E REPARTIÇOES DA PREFEITURA MU [...]
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21050058 |
400,00 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 02030225
13.858.769/0001-97
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
|
21050064 |
1.845,00 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 20030008
13.858.769/0001-97
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUST [...]
|
21050021 |
4.275,45 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 10030009
13.858.769/0001-97
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUST [...]
|
21050017 |
2.568,62 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 02030228
13.858.769/0001-97
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
|
21050063 |
2.952,00 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 02020087
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2301.01/2026-CE (AVISO DE LICITAÇÃO) ,PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE CIRCULAÇÃO (O POVO). PUBLICAÇÃO NO [...]
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21050034 |
1.244,90 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 09020004
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO PREGÃO N° 0902.01/2026-PE (AVISO DE LICITAÇÃO) ,PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE CIRCULAÇÃO (O POVO). PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL [...]
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21050026 |
1.149,90 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 10030012
13.858.769/0001-97
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUST [...]
|
21050018 |
7.722,22 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 20030007
13.858.769/0001-97
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUST [...]
|
21050019 |
889,46 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 10030004
13.858.769/0001-97
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUST [...]
|
21050013 |
1.326,10 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 02030224
13.858.769/0001-97
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE AGRONEGÓCIOS, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. RURAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
|
21050065 |
738,00 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 10030006
13.858.769/0001-97
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE AGRONEGÓCIOS, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. RURAL
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUST [...]
|
21050011 |
2.719,00 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 20030006
13.858.769/0001-97
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUST [...]
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21050022 |
575,89 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 10030007
13.858.769/0001-97
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUST [...]
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21050014 |
311,11 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 10040016
13.858.769/0001-97
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUST [...]
|
21050010 |
689,18 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 20030003
13.858.769/0001-97
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUST [...]
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21050020 |
597,60 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 10030008
13.858.769/0001-97
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUST [...]
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21050015 |
659,35 |
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