lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 9406 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/12/2025 - 11:53:05
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
16/10/2025 EMPENHO: 01090246
36.203.327/0001-08
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA
06 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE.
49.886,40
16/10/2025 EMPENHO: 01100053
36.203.327/0001-08
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA
06 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 202502260005
42.581,42
16/10/2025 EMPENHO: 05050003
23.584.940/0001-70
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ. MAIO/2025.
77.465,00
16/10/2025 EMPENHO: 03060004
23.584.940/0001-70
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE. JUNHO/2025.
47.718,44
16/10/2025 EMPENHO: 05050003
23.584.940/0001-70
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ. MAIO/2025.
62.013,11
16/10/2025 EMPENHO: 05050003
23.584.940/0001-70
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ. MAIO/2025.
19.544,26
16/10/2025 EMPENHO: 01090225
082.XXX.XXX-06
MATHEUS LUCA DA SILVA CHAVES
06 - SECRETARIA DE SAÚDE

RESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E INSTRUTORIA NA OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES QUE GERENCIAM OS ATENDIMENTOS PRESTADOS AOS USUARIOS DO SISTEM [...]
2.100,00
16/10/2025 EMPENHO: 07100003
040.XXX.XXX-63
ANTONIO ELISEU FREITAS
09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PINTURAS EM EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS QUE COMPÕEM ESTRUTURAS DE GINÁSIOS , CAMPOS MUNICIPAIS , JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DE AC [...]
1.800,00
16/10/2025 EMPENHO: 22090011
22.721.272/0001-13
SUBLIME IMPRESSÕES E CONFECÇÕES
06 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 202504140001
24.885,00
16/10/2025 EMPENHO: 22090011
22.721.272/0001-13
SUBLIME IMPRESSÕES E CONFECÇÕES
06 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 202504140001
13.726,50
16/10/2025 EMPENHO: 22090011
22.721.272/0001-13
SUBLIME IMPRESSÕES E CONFECÇÕES
06 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 202504140001
6.224,00
16/10/2025 EMPENHO: 22090011
22.721.272/0001-13
SUBLIME IMPRESSÕES E CONFECÇÕES
06 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 202504140001
11.673,50
16/10/2025 EMPENHO: 01100031
22.721.272/0001-13
SUBLIME IMPRESSÕES E CONFECÇÕES
06 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - ATENÇAO BASICA
10.000,00
16/10/2025 EMPENHO: 01100032
22.721.272/0001-13
SUBLIME IMPRESSÕES E CONFECÇÕES
06 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE DE CONFECÇÃO DE BLUSAS PARA O PROJETO SAÚDE EM CADA PASSO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ - ATENCAO BASICA
8.500,00
16/10/2025 EMPENHO: 02010171
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL
06 - SECRETARIA DE SAÚDE

TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
26,16
16/10/2025 EMPENHO: 02010013
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
44,50
16/10/2025 EMPENHO: 02010038
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
13,08
16/10/2025 EMPENHO: 01070159
05.455.509/0001-42
LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE RH LTDA ME
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS-CEF, PREVIDENCIA SOCIAL-GFIP, ARQUIVOS REMETIDOS PA [...]
10.000,00
16/10/2025 EMPENHO: 02010038
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
79,18
16/10/2025 EMPENHO: 02090016
19.112.471/0001-10
MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
03 - CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO E OUVIDORIA

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE AOS AGENTES PÚBLICOS, QUANTO AO CONTROLE INTERNO, INTERNETE AOS ALMOXARIFADOS, PATRIMÔNIO, EQUIPAMENTOS E DOAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO DE PROC [...]
16.500,00
16/10/2025 EMPENHO: 02050116
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
54,80
16/10/2025 EMPENHO: 07100002
075.XXX.XXX-86
GABRIELA CRISTINA RODRIGUES MONTEIRO
09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE

VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO, DESTINADO A LOGÍSTICA E INSCRIÇÃO DA ATLETA THAYLA OLIVEIRA DE SOUZA , TENDO COMO SUA REPRESENTANTE GABRIELLA CRISTINA RODR [...]
1.500,00
16/10/2025 EMPENHO: 09100002
068.XXX.XXX-51
JOSE CRISTIANO DE OLIVEIRA
09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE

VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO , DESTINADO A LOGÍSTICA E ALIMENTAÇÃO DA SELEÇÃO MUNICIPAL DE ACARAÚ DE FUTSAL SUB-17 MASCULINO , TENDO COMO REPRESENTANTE D [...]
1.000,00
15/10/2025 EMPENHO: 11020002
092.XXX.XXX-06
VITOR MANOEL DA SILVA COSTA
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO 011/2025- PMA , QUE TEM SUPEDÂNEO LEGAL NA LEI MUNICIPAL N° 2.081/2025 DE 28/01/2025 QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE SUB [...]
6.545,45
15/10/2025 EMPENHO: 11020004
19.614.341/0001-85
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ARANAU
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 012/2025-PMA, QUE TEM SUPEDÂNEO LEGAL NA LEI MUNICIPAL N° 1.874 DE 27 DE MARÇO DE 2021 QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO [...]
1.636,36
15/10/2025 EMPENHO: 11020003
40.188.865/0001-48
ASSOCIACÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ACARAU
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 010/2025- PMA, QUE TEM SUPEDÂNEO LEGAL NA LEI MUNICIPAL N° 2.079/2025 DE 28/01/2025 QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE S [...]
3.272,72
15/10/2025 EMPENHO: 02100005
071.XXX.XXX-44
JOÃO VICTOR MENEZES SOUSA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 25.10.02.0003 PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2025, TENDO O OBJETI [...]
60,00
15/10/2025 EMPENHO: 06100004
36.203.327/0001-08
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CADASTRO ÚNICO - PROCAD SUAS. VINCULADO A SECRET [...]
5.710,62
15/10/2025 EMPENHO: 06100003
36.203.327/0001-08
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CADASTRO ÚNICO - PROCAD SUAS. VINCULADO A SECRET [...]
5.993,36
15/10/2025 EMPENHO: 02100003
31.748.439/0001-20
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CO [...]
9.565,80

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