lC - Lista de empenhos.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado

R$ 375.561.259,43

Total liquidado

R$ 220.172.292,34

Total pago

R$ 190.557.395,40

LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2026 Foram encontradas 5025 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 02/07/2026 - 14:25:58
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 08050147 - DATA: 08/05/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A TITULO DE PENSÃO ALIMENTICIA. REFERENTE A ABRIL/2026.
442,49 0,00 0,00
EMPENHO: 08050002 - DATA: 08/05/2026
PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATON° 202502100001.
3.014,64 0,00 0,00
EMPENHO: 08050008 - DATA: 08/05/2026
FARMAVIP DISTRIBUIDORA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, ATRAVÉS DE RECURSO DE PROGRAMA FEDERAL COM PROPOSTA Nº 63000661435202500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DO MELHOR E [...]
53.034,83 53.034,83 53.034,83
EMPENHO: 08050005 - DATA: 08/05/2026
PROMIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA DE ACARAÚ
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, ATRAVÉS DO RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR COM PROPOSTA Nº 202591620023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE TRAUMATOL [...]
5.612,90 3.607,85 0,00
EMPENHO: 08050006 - DATA: 08/05/2026
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA DE ACARAÚ
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, ATRAVÉS DO RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR COM PROPOSTA Nº 202591620023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE TRAUMATOL [...]
55.814,30 51.474,72 0,00
EMPENHO: 08050047 - DATA: 08/05/2026
AFFINITY ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2026.
70,97 0,00 0,00
EMPENHO: 08050058 - DATA: 08/05/2026
NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - COMPETENCIA ABRIL 2026
184,38 0,00 0,00
EMPENHO: 08050073 - DATA: 08/05/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS - COMPETENCIA ABRIL 2026
4.722,55 0,00 0,00
EMPENHO: 08050081 - DATA: 08/05/2026
BANCO DO BRADESCO S/A
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS - COMPETENCIA ABRIL 2026
8.491,06 0,00 0,00
EMPENHO: 08050089 - DATA: 08/05/2026
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS - COMPETENCIA ABRIL 2026
4.235,25 0,00 0,00
EMPENHO: 08050137 - DATA: 08/05/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A TITULO DE PENSÃO ALIMENTICIA. REFERENTE A ABRIL/2026.
769,95 0,00 0,00
EMPENHO: 08050139 - DATA: 08/05/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A TITULO DE PENSÃO ALIMENTICIA. REFERENTE A ABRIL/2026.
427,94 0,00 0,00
EMPENHO: 08050138 - DATA: 08/05/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A TITULO DE PENSÃO ALIMENTICIA. REFERENTE A ABRIL/2026.
175,06 0,00 0,00
EMPENHO: 08050037 - DATA: 08/05/2026
NOVO CAMINHO CONSTRUTORA LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
2ª ( SEGUNDA) MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNCIPIO DE ACARAÚ/CE.
400.000,00 0,00 0,00
EMPENHO: 08050120 - DATA: 08/05/2026
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRIBUIÇÃO DA MENSALIDADE SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACARAU, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2026.
569,14 0,00 0,00
EMPENHO: 08050056 - DATA: 08/05/2026
NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - COMPETENCIA ABRIL 2026
121,00 0,00 0,00
EMPENHO: 08050065 - DATA: 08/05/2026
SIND. DOS PROF. SERV. EDUC. E CULTURA-SUND. APEOC
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
CONTRIBUIÇÃO DA MENSALIDADE SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACARAU JUNTO AO SINDICATO APEOC REFERENTE AO MES DE COMP. ABRIL 2026
215,14 0,00 0,00
EMPENHO: 08050070 - DATA: 08/05/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS - COMPETENCIA ABRIL 2026
1.939,94 0,00 0,00
EMPENHO: 08050078 - DATA: 08/05/2026
BANCO DO BRADESCO S/A
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS - COMPETENCIA ABRIL 2026
4.274,47 0,00 0,00
EMPENHO: 08050087 - DATA: 08/05/2026
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS - COMPETENCIA ABRIL 2026
2.232,98 0,00 0,00
EMPENHO: 08050123 - DATA: 08/05/2026
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
CONTRIBUIÇÃO DA MENSALIDADE SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACARAU, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2026.
242,01 0,00 0,00
EMPENHO: 08050007 - DATA: 08/05/2026
EDSON CARLOS DE ARAUJO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA CIVIL AO MOTORISTA EDSON CARLOS DE ARAUJO DE PORTARIA N° 26.05.08.001/2026, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO INSTITUCIONAL COM A SECRETARIA DOS RECURSOS [...]
80,00 80,00 80,00
EMPENHO: 08050055 - DATA: 08/05/2026
NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE
REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - COMPETENCIA ABRIL 2026
210,10 0,00 0,00
EMPENHO: 08050069 - DATA: 08/05/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS - COMPETENCIA ABRIL 2026
3.628,42 0,00 0,00
EMPENHO: 08050077 - DATA: 08/05/2026
BANCO DO BRADESCO S/A
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS - COMPETENCIA ABRIL 2026
1.360,12 0,00 0,00
EMPENHO: 08050086 - DATA: 08/05/2026
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS - COMPETENCIA ABRIL 2026
401,19 0,00 0,00
EMPENHO: 08050124 - DATA: 08/05/2026
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO DA MENSALIDADE SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACARAU, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2026.
118,01 0,00 0,00
EMPENHO: 08050141 - DATA: 08/05/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE
DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A TITULO DE PENSÃO ALIMENTICIA. REFERENTE A ABRIL/2026.
343,65 0,00 0,00
EMPENHO: 08050001 - DATA: 08/05/2026
RAIMUNDO AVELAR CARNEIRO FILHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO REPARO DA MÁQUINA DE LAVAR , PARA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECREATRIA DE D [...]
370,00 370,00 370,00
EMPENHO: 08050003 - DATA: 08/05/2026
DEBORA DE FATIMA DO NASCIMENTO OLIVEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE
VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO A , LOGÍSTICA E ALIMENTAÇÃO DA SELEÇÃO MUNICIPAL DE VÔLEI FEMININO , TENDO COMO REPRESENTANTE DAS ATLETAS DÉBORA DE F [...]
400,00 400,00 400,00

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