despesas extra.

Lista de despesas extra

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LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2024 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/05/2024 - 11:52:05
Identificação da despesa extra
Fornecedor
Orgão
Histórico
Código
Descrição
Valor (R$) Mais
DESPESA EXTRA: 11010181 - DATA: 11/01/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A DEZEMBRO/2023
100120010
Empréstimo CEF
2.139,44
DESPESA EXTRA: 11010182 - DATA: 11/01/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A DEZEMBRO/2023
100120010
Empréstimo CEF
3.514,01
DESPESA EXTRA: 11010183 - DATA: 11/01/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A DEZEMBRO/2023
100120010
Empréstimo CEF
906,93
DESPESA EXTRA: 11010184 - DATA: 11/01/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A DEZEMBRO/2023
100120010
Empréstimo CEF
834,51
DESPESA EXTRA: 11010185 - DATA: 11/01/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A DEZEMBRO/2023
100120010
Empréstimo CEF
4.812,69
DESPESA EXTRA: 11010186 - DATA: 11/01/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
02 - GABINETE DA PREFEITA
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A DEZEMBRO/2023
100120010
Empréstimo CEF
5.405,87
DESPESA EXTRA: 11010187 - DATA: 11/01/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A DEZEMBRO/2023
100120010
Empréstimo CEF
143,00
DESPESA EXTRA: 11010188 - DATA: 11/01/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A DEZEMBRO/2023
100120010
Empréstimo CEF
3.362,78
DESPESA EXTRA: 11010189 - DATA: 11/01/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A DEZEMBRO/2023
100120010
Empréstimo CEF
4.511,73
DESPESA EXTRA: 11010190 - DATA: 11/01/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A DEZEMBRO/2023
100120010
Empréstimo CEF
43.405,83
DESPESA EXTRA: 11010194 - DATA: 11/01/2024
AFFINITY ADMINISTRADORA DE BEBEFICIOS LTDA
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023
100000455
AFINITY SEGUROS
362,61
DESPESA EXTRA: 11010195 - DATA: 11/01/2024
AFFINITY ADMINISTRADORA DE BEBEFICIOS LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023
100000455
AFINITY SEGUROS
46,35
DESPESA EXTRA: 11010196 - DATA: 11/01/2024
AFFINITY ADMINISTRADORA DE BEBEFICIOS LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023
100000455
AFINITY SEGUROS
51,89
DESPESA EXTRA: 11010197 - DATA: 11/01/2024
AFFINITY ADMINISTRADORA DE BEBEFICIOS LTDA
02 - GABINETE DA PREFEITA
RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023
100000455
AFINITY SEGUROS
58,89
DESPESA EXTRA: 11010198 - DATA: 11/01/2024
AFFINITY ADMINISTRADORA DE BEBEFICIOS LTDA
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023
100000455
AFINITY SEGUROS
70,97
DESPESA EXTRA: 11010199 - DATA: 11/01/2024
AFFINITY ADMINISTRADORA DE BEBEFICIOS LTDA
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023
100000455
AFINITY SEGUROS
109,28
DESPESA EXTRA: 11010200 - DATA: 11/01/2024
AFFINITY ADMINISTRADORA DE BEBEFICIOS LTDA
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023
100000455
AFINITY SEGUROS
1.243,55
DESPESA EXTRA: 11010202 - DATA: 11/01/2024
NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
02 - GABINETE DA PREFEITA
REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A DEZEMBRO/2023
100000457
CARTÃO NIO
40,00
DESPESA EXTRA: 11010203 - DATA: 11/01/2024
NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A DEZEMBRO/2023
100000457
CARTÃO NIO
226,00
DESPESA EXTRA: 11010204 - DATA: 11/01/2024
NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A DEZEMBRO/2023
100000457
CARTÃO NIO
160,00
DESPESA EXTRA: 11010205 - DATA: 11/01/2024
NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL
REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A DEZEMBRO/2023
100000457
CARTÃO NIO
70,00
DESPESA EXTRA: 11010207 - DATA: 11/01/2024
NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A DEZEMBRO/2023
100000457
CARTÃO NIO
104,00
DESPESA EXTRA: 11010208 - DATA: 11/01/2024
NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A DEZEMBRO/2023
100000457
CARTÃO NIO
177,00
DESPESA EXTRA: 11010209 - DATA: 11/01/2024
NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A DEZEMBRO/2023
100000457
CARTÃO NIO
1.072,00
DESPESA EXTRA: 11010210 - DATA: 11/01/2024
NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A DEZEMBRO/2023
100000457
CARTÃO NIO
151,00
DESPESA EXTRA: 11010211 - DATA: 11/01/2024
NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A DEZEMBRO/2023
100000457
CARTÃO NIO
776,00
DESPESA EXTRA: 11010213 - DATA: 11/01/2024
NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A DEZEMBRO/2023
100000457
CARTÃO NIO
306,00
DESPESA EXTRA: 11010214 - DATA: 11/01/2024
NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A DEZEMBRO/2023
100000457
CARTÃO NIO
6.242,87
DESPESA EXTRA: 11010215 - DATA: 11/01/2024
BANCO DO BRADESCO S/A
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A DEZEMBRO/2023
100120016
Empréstimo Bradesco
299.628,10
DESPESA EXTRA: 11010217 - DATA: 11/01/2024
BANCO DO BRADESCO S/A
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A DEZEMBRO/2023
100120016
Empréstimo Bradesco
117,41

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