lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010115 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010115
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 100.000,00
Fornecedor: ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.048 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAÚ/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
11/01/2024 94097775 2024 2.039,43
02/01/2024 300072338329 2024 18.332,73
21/02/2024 2024 3.428,41
21/02/2024 2024 2.321,06
21/03/2024 2024 2.131,61
26/03/2024 2024 3.668,13
26/03/2024 2024 3.213,08
01/04/2024 2024 16.522,89
08/04/2024 106622567 2024 555,81
22/04/2024 106600767 2024 1.966,49
23/04/2024 111094395 2024 3.097,99
25/04/2024 1106422949 2024 1.820,53
Quantidade: 12 Valor total: 59.098,16

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/01/2024 11010102 2024 2.039,43
17/01/2024 17010040 2024 18.332,73
22/02/2024 22020008 2024 3.428,41
11/03/2024 11030087 2024 2.321,06
22/03/2024 22030007 2024 2.131,61
26/03/2024 26030022 2024 3.668,13
26/03/2024 26030044 2024 3.213,08
11/04/2024 11040020 2024 555,81
11/04/2024 11040055 2024 16.522,89
Quantidade: 9 Valor total: 52.213,15
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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