| Data |
Número Credor |
Órgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/05/2026 |
26030001
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, ATRAVÉS DO RECURSO DE PROGRAMA FEDERAL COM PROPOSTA Nº 63000695281202500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE TRAUMA [...]
|
PAGO |
3.900,00 |
|
| 21/05/2026 |
26030001
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, ATRAVÉS DO RECURSO DE PROGRAMA FEDERAL COM PROPOSTA Nº 63000695281202500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE TRAUMA [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 21/05/2026 |
26030001
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, ATRAVÉS DO RECURSO DE PROGRAMA FEDERAL COM PROPOSTA Nº 63000695281202500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE TRAUM [...]
|
PAGO |
1.770,90 |
|
| 21/05/2026 |
26010009
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS REFERENTES A PUBLICAÇÕES DIVERSAS, NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO), NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U), JUNTO A [...]
|
PAGO |
1.149,90 |
|
| 21/05/2026 |
23020012
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇO PRESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PRÉ-QUALIFICAÇÃO N° 0202.01/2026-PRQ-INF (AVISO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO) [...]
|
PAGO |
1.322,90 |
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| 21/05/2026 |
23020011
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇO PRESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA N° 0502.01/2026-SRP (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO [...]
|
PAGO |
1.244,90 |
|
| 21/05/2026 |
21050029
MARIA FABIOLA DE MORAIS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA CIVIL A COORDENADORA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO MARIA FABIOLA DE MORAIS DOS ANJOS DE PORTARIA N° 26.05.21.0004/2026, A FIM DE VISITAR O CENTRO DE ART [...]
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EMPENHADO |
150,00 |
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| 21/05/2026 |
21050028
SUBLIME IMPRESSÕES E CONFECÇÕES
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME CONTRATO N°202504140001.
|
EMPENHADO |
1.652,50 |
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| 21/05/2026 |
21050027
PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME [...]
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EMPENHADO |
4.096,00 |
|
| 21/05/2026 |
21050026
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADO [...]
|
EMPENHADO |
2.792,61 |
|
| 21/05/2026 |
21050025
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADO [...]
|
EMPENHADO |
1.626,05 |
|
| 21/05/2026 |
21050024
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADO [...]
|
EMPENHADO |
13.523,48 |
|
| 21/05/2026 |
21050023
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADO [...]
|
EMPENHADO |
9.318,52 |
|
| 21/05/2026 |
21050022
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADO [...]
|
EMPENHADO |
827,92 |
|
| 21/05/2026 |
21050021
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE AGRONEGÓCIOS, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. RURAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADO [...]
|
EMPENHADO |
7.041,86 |
|
| 21/05/2026 |
21050020
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADO [...]
|
EMPENHADO |
1.481,65 |
|
| 21/05/2026 |
21050019
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADO [...]
|
EMPENHADO |
4.696,61 |
|
| 21/05/2026 |
21050018
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADO [...]
|
EMPENHADO |
94.851,21 |
|
| 21/05/2026 |
21050017
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADO [...]
|
EMPENHADO |
28.025,97 |
|
| 21/05/2026 |
21050016
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADO [...]
|
EMPENHADO |
35.254,73 |
|
| 21/05/2026 |
21050015
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADO [...]
|
EMPENHADO |
68.923,52 |
|
| 21/05/2026 |
21050014
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADO [...]
|
EMPENHADO |
40.553,96 |
|
| 21/05/2026 |
21050013
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. PAGAMENTO ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA N° 36000 [...]
|
EMPENHADO |
15.736,55 |
|
| 21/05/2026 |
21050012
DANIELE MARIA RODRIGUES DA SILVA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 26.05.21.0001 PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE ITAPIPOCA NO DIA 21 DE MAIO DE 2026, COM O OBJETIVO DE ACOMPAN [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 21/05/2026 |
21050011
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AQUISIÇÃO DE LANCHE E QUENTINHAS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ , VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊ [...]
|
EMPENHADO |
1.837,00 |
|
| 21/05/2026 |
21050010
RENATA MARIA DA COSTA SANTOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA CIVIL A AUXIÇIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE PORTARIA N° 26.05.21.0001/2026, A FIM DE VISITAR O CENTRO DE ARTESANATO DO CEARA (CEART) NA CIDADE DE FORTALEZA [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 21/05/2026 |
21050009
LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARDO B ALVES - ME
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 202506130005.
|
EMPENHADO |
268,75 |
|
| 21/05/2026 |
21050008
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADO [...]
|
EMPENHADO |
5.104,50 |
|
| 21/05/2026 |
21050007
A M LIMA SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. PAGAMENTOS ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR DE [...]
|
EMPENHADO |
13.272,50 |
|
| 21/05/2026 |
21050006
A M LIMA SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. PAGAMENTOS ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTA [...]
|
EMPENHADO |
9.531,50 |
|
| 21/05/2026 |
21050005
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. PAGAMENTO ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA N° 36000 [...]
|
EMPENHADO |
15.069,12 |
|
| 21/05/2026 |
21050004
J. JOVINIANO FREITAS - ME
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA CONCESSÃO À FAMÍLIA DE RN DE MARIA ARIANE DOS SANTOS ? D.O 41329221-5 COMO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL POR ESTAREM EM SITUAÇÃO DE VULNERA [...]
|
EMPENHADO |
260,00 |
|
| 21/05/2026 |
21050003
J. JOVINIANO FREITAS - ME
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DE RN DE MARIA ARIANE DOS SANTOS ? D.O 41329221-5, COMO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL À FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSI [...]
|
EMPENHADO |
1.112,80 |
|
| 21/05/2026 |
21050002
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES,PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLO [...]
|
EMPENHADO |
1.080,29 |
|
| 21/05/2026 |
21050001
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES,PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLO [...]
|
EMPENHADO |
9.675,02 |
|
| 21/05/2026 |
20040013
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADO [...]
|
PAGO |
1.015,90 |
|
| 21/05/2026 |
20040012
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE AGRONEGÓCIOS, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. RURAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADO [...]
|
PAGO |
1.033,27 |
|
| 21/05/2026 |
20040011
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADO [...]
|
PAGO |
1.650,97 |
|
| 21/05/2026 |
20040008
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADO [...]
|
PAGO |
7.122,01 |
|
| 21/05/2026 |
20040007
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADO [...]
|
PAGO |
1.731,87 |
|
| 21/05/2026 |
20040004
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADO [...]
|
PAGO |
13.942,45 |
|
| 21/05/2026 |
20040002
PROMIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, ATRAVÉS DO RECURSO DE PROGRAMA FEDERAL COM PROPOSTA Nº 63000675538202500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE TRAUMA [...]
|
PAGO |
51.331,84 |
|
| 21/05/2026 |
20030012
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUST [...]
|
PAGO |
2.686,07 |
|
| 21/05/2026 |
20030008
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUST [...]
|
PAGO |
4.275,45 |
|
| 21/05/2026 |
20030007
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUST [...]
|
PAGO |
889,46 |
|
| 21/05/2026 |
20030006
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUST [...]
|
PAGO |
575,89 |
|
| 21/05/2026 |
20030004
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUST [...]
|
PAGO |
8.051,16 |
|
| 21/05/2026 |
20030003
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUST [...]
|
PAGO |
597,60 |
|
| 21/05/2026 |
19050006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DECORRENTES DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0280482-32.2024.4.05.0000, PROCESSO ORGINÁRIO Nº 0812629-38.2023.4.05.8100 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
15.305.573,11 |
|
| 21/05/2026 |
16040002
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, ATRAVÉS DO RECURSO DE PROGRAMA FEDERAL COM PROPOSTA Nº 63000675538202500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE TRAUMA [...]
|
PAGO |
2.784,00 |
|
| 21/05/2026 |
14040006
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, ATRAVÉS DE RECURSO DE PROGRAMA FEDERAL COM PROPOSTA Nº 63000675538202500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM [...]
|
PAGO |
5.873,86 |
|
| 21/05/2026 |
14040004
PROMIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, ATRAVÉS DO RECURSO DE PROGRAMA FEDERAL COM PROPOSTA Nº 63000661435202500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE TRAUMA [...]
|
PAGO |
957,65 |
|
| 21/05/2026 |
14040002
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, ATRAVÉS DE RECURSO DE PROGRAMA FEDERAL COM PROPOSTA Nº 63000675538202500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE TRAUMA [...]
|
PAGO |
9.330,47 |
|
| 21/05/2026 |
14040002
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, ATRAVÉS DO RECURSO DE PROGRAMA FEDERAL COM PROPOSTA Nº 63000675538202500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE TRAUMA [...]
|
PAGO |
612,59 |
|
| 21/05/2026 |
14040002
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, ATRAVÉS DE RECURSO DE PROGRAMA FEDERAL COM PROPOSTA Nº 63000675538202500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE TRAUMA [...]
|
PAGO |
1.926,40 |
|
| 21/05/2026 |
14040002
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, ATRAVÉS DO RECURSO DE PROGRAMA FEDERAL COM PROPOSTA Nº 63000675538202500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE TRAUMA [...]
|
PAGO |
1.692,60 |
|
| 21/05/2026 |
14040002
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, ATRAVÉS DE RECURSO DE PROGRAMA FEDERAL COM PROPOSTA Nº 63000675538202500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE TRAUMA [...]
|
PAGO |
1.071,12 |
|
| 21/05/2026 |
14040002
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, ATRAVÉS DO RECURSO DE PROGRAMA FEDERAL COM PROPOSTA Nº 63000675538202500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE TRAUMA [...]
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PAGO |
221,00 |
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| 21/05/2026 |
14040002
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, ATRAVÉS DE RECURSO DE PROGRAMA FEDERAL COM PROPOSTA Nº 63000675538202500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE TRAUMA [...]
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PAGO |
3.093,05 |
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| 21/05/2026 |
14040002
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, ATRAVÉS DE RECURSO DE PROGRAMA FEDERAL COM PROPOSTA Nº 63000675538202500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE TRAUMA [...]
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PAGO |
3.479,96 |
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